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      質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-03-01  來源:企管印象
      核心提示:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序
      1、 目的
       
        確保本公司QMS的有效性和符合性,并及時采取糾正和預(yù)防措施,以實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。
       
      2、 適用范圍
       
        本程序適用于公司QMS的各過程及接受本公司QMS控制的供方。
       
      3、 職責(zé)
       
        3.1 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)領(lǐng)導(dǎo)工作。
       
        3.2 公司辦負(fù)責(zé)公司內(nèi)審組織、實施及管理。
       
        3.3 公司各個部門配合,接受內(nèi)審。
       
      4、 基本要求
       
        4.1 內(nèi)審流程
       
        提出內(nèi)審
       
        成立審核組
       
        制定審核計劃
       
        編制檢查表
       
        首次會議
       
        現(xiàn)場審核
       
        末次會議
       
        編制審核報告
       
        跟蹤審核
       
        考核獎懲
       
        4.2 內(nèi)審重點
       
        驗證QMS及其質(zhì)量過程的符合性和有效性,評價達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度,確認(rèn)改進(jìn)計劃和措施。
       
        4.3 內(nèi)審計劃
       
        公司辦根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和實際需要編制內(nèi)審年度計劃(Q/RS1029-01)并組織實施,內(nèi)審時應(yīng)編制審核活動計劃(Q/RS1029-02)和檢查表(Q/RS1029-03),審核活動應(yīng)按計劃和檢查表實施,內(nèi)審應(yīng)覆蓋QMS所有過程、部門和場所,每年至少一次。
       
        4.4 內(nèi)審人員
       
        4.4.1 內(nèi)審人員的資格條件:
       
        a) 內(nèi)審人員應(yīng)是所有部門負(fù)責(zé)人或主要骨干;
       
        b) 內(nèi)審人員必須通過QMS內(nèi)審課程培訓(xùn)并考試合格;
       
        c) 內(nèi)審人員必須由總經(jīng)理確認(rèn)授權(quán)。
       
        4.4.2 內(nèi)審人員的職責(zé)
       
        a) 內(nèi)審組長的職責(zé)
       
        ——組建審核組,選擇審核成員;
       
        ——制定審核計劃,準(zhǔn)備工作文件,布置審核成員工作;
       
        ——主持審核會議,控制現(xiàn)場審核實施,使審核按計劃和要求進(jìn)行;
       
        ——確認(rèn)內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格項報告;
       
        ——提交審核報告,向受審方提出改進(jìn)建議和要求;
       
        ——整理審核實施中形成的所有文件,并作好分發(fā)、歸檔工作。
       
        b) 內(nèi)審員職責(zé)
       
        ——根據(jù)審核要求編制檢查表;
       
        ——按審核計劃完成審核任務(wù);
       
        ——將審核發(fā)現(xiàn)形成書面資料,編制不合格項報告,并整理、保存與審核有關(guān)的文件;
       
        ——支持配合審核組長工作,協(xié)助受審核方制定糾正措施,并實施跟蹤審核;
       
        ——參加公司組織的第二方審核。
       
        4.4.3 內(nèi)審人員的管理
       
        a) 挑選符合條件人員接受QMS內(nèi)審課程培訓(xùn),內(nèi)審人員的數(shù)量、素質(zhì)應(yīng)能滿足內(nèi)審需要;
       
        b) 選擇與受審核方無直接責(zé)任的內(nèi)審人員進(jìn)行內(nèi)審活動,以確保審核的獨立行和公正性,并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后開展工作;
       
        c) 審核后,應(yīng)對內(nèi)審人員的專業(yè)知識、工作能力和工作表現(xiàn)予以評價考核。
       
        4.5 內(nèi)審資源
       
        管理者代表提供內(nèi)審時所需資源,包括人員、技能、設(shè)備、經(jīng)費、時間等。
       
        4.6 內(nèi)審不合格項的糾正
       
        內(nèi)審中被判定的不合格項,必須采取糾正或預(yù)防措施,明確相關(guān)部門的責(zé)任和要求,內(nèi)審人員對實施過程和結(jié)果進(jìn)行跟蹤、評價和驗證。
       
        4.7 內(nèi)審報告
       
        每次內(nèi)審都應(yīng)形成內(nèi)審報告與受審核方取得一致意見后上報管理者代表,經(jīng)批準(zhǔn)后,分發(fā)至有關(guān)部門,確保采取相應(yīng)行動。
       
      5、 內(nèi)審時機(jī)
       
        5.1 根據(jù)質(zhì)量手冊和內(nèi)審年度計劃開展內(nèi)審活動。
       
        5.2 當(dāng)合同要求或顧客需要評價QMS時開展內(nèi)審活動。
       
        5.3 當(dāng)機(jī)構(gòu)和職能有重大變更時開展內(nèi)審活動。
       
        5.4 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格而需要審查時開展內(nèi)審活動。
       
        5.5 第三方審核認(rèn)證或監(jiān)督審核前開展內(nèi)審活動。
       
        5.6 總經(jīng)理提出要求時。
       
      6、 內(nèi)審步驟
       
        6.1 公司辦根據(jù)內(nèi)審時機(jī),提出內(nèi)審建議,管理者代表批準(zhǔn)后實施。
       
        6.2 建立審核小組
       
        根據(jù)內(nèi)審活動目的、范圍、部門、過程及內(nèi)審日程安排,審核組長提出審核組名單,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后建立審核小組。
       
        6.3 編制審核計劃
       
        審核小組成立后,由組長編制“審核活動計劃”,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織召開審核小組會議,明確各成員分工和要求,確保每位內(nèi)審員對審核任務(wù)清楚了解,審核前的準(zhǔn)備工作全部完成。
       
        審核用的所有文件、記錄表格由公司辦提供、清單見表1。
       
        表1 內(nèi)審用文件、表格清單

      No.

      文件、記錄表格名稱

      備注

      1

      質(zhì)量手冊

      審核前提供給內(nèi)審員

      2

      有關(guān)程序文件、質(zhì)量計劃

      審核前提供給內(nèi)審員

      3

      有關(guān)圖紙、工藝、檢驗等技術(shù)性文件

      審核前提供給內(nèi)審員

      4

      審核用的其他標(biāo)準(zhǔn)和資料

      審核前提供給內(nèi)審員

      5

      質(zhì)量管理體系檢查表

      審核前由內(nèi)審員編制

      6

      現(xiàn)場審核記錄表

      審核過程中由內(nèi)審員記錄

      7

      質(zhì)量管理體系審核計劃表

      審核前由審核組長編制

      8

      不合格項報告

      審核過程中由內(nèi)審員編制

      9

      質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

      審核結(jié)束后由審核組長編制


        6.4 編制檢查表
       
        審核前,內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)分工編制檢查表,檢查表應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能,選擇典型關(guān)鍵的質(zhì)量問題。
       
        檢查表應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理方面的全部職能,包括本公司、顧客的一些特殊要求。
       
        檢查表使用一段時間后應(yīng)形成相對穩(wěn)定的內(nèi)容,作為標(biāo)準(zhǔn)檢查表,為以后內(nèi)審提供參考。
       
        6.5 通知審核
       
        內(nèi)審前至少提前一周通知受審核部門,通知可采用文件或口頭兩種形式。審核計劃應(yīng)得到受審核部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。
       
        6.6 首次會議
       
        6.6.1 現(xiàn)場審核前召開首次會議,由審核組全體成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加,會議由審核組長主持,與會人員需簽到。
       
        6.6.2 首次會議時間不超過0.5小時。
       
        6.6.3 規(guī)模較小、時間較短或常規(guī)性內(nèi)審,可不召開首次會議,是否需要召開首次會議由審核組長決定。
       
        6.6.4 首次會議召開的主要內(nèi)容
       
        a) 向受審核部門介紹審核組成員分工;
       
        b) 聲明審核范圍、目的和依據(jù);
       
        c) 簡要介紹實施審核所采用的方式和程序;
       
        d) 在審核組和受審核部門之間建立聯(lián)系;
       
        e) 宣讀審核計劃,澄清審核計劃中的不明確內(nèi)容。
       
        6.7 現(xiàn)場審核
       
        6.7.1 現(xiàn)場審核原則
       
        內(nèi)審人員應(yīng)堅持以下審核原則:
       
        a) 以客觀事實為依據(jù)的原則?陀^事實以證據(jù)為基礎(chǔ),可陳述、驗證,不含有任何個人猜想、推理成份;
       
        b) 標(biāo)準(zhǔn)與實際核對的原則。凡標(biāo)準(zhǔn)與實際未核對過的項目,都不能判為合格或不合格;
       
        c) 依次遞進(jìn)審核的原則。審核包括:實際有沒有、做沒做、做得怎樣三個方面依次遞進(jìn);
       
        6.7.2 收集客觀證據(jù)
       
        內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核計劃、檢查表有目的、有重點地收集客觀證據(jù),下列情況可作為客觀證據(jù):
       
        a) 存在的客觀事實;
       
        b) 與被審核的質(zhì)量活動負(fù)有責(zé)任的人的談話;
       
        c) 現(xiàn)行有效的文件和記錄。
       
        內(nèi)審員應(yīng)將收集的客觀事實及時分析,形成審核證據(jù)(與審核有關(guān)的客觀事實)并記錄,避免事后追憶。
       
        6.7.3 形成審核發(fā)現(xiàn)
       
        內(nèi)審員對所記錄的審核證據(jù)進(jìn)行整理、分析后形成審核發(fā)現(xiàn),填入“現(xiàn)場審核記錄表”(Q/RS1029-04)。
       
        6.7.4 編制不合格項報告
       
        6.7.4.1 內(nèi)審員對審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行評審后編制“不合格項報告” (Q/RS1029-05)
       
        6.7.4.2 不合格項按其性質(zhì)分為嚴(yán)重、一般、輕微三種。
       
        a) 嚴(yán)重不合格項:
       
        ——質(zhì)量活動和結(jié)果與QMS文件要求嚴(yán)重不符;
       
        ——造成系統(tǒng)性失效;
       
        ——造成區(qū)域性失效;
       
        ——會造成嚴(yán)重后果的失效。
       
        b) 一般不合格項
       
        凡明顯不符合規(guī)定要求或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量特性有顯著影響的不合格。
       
        c) 輕微不合格
       
        凡孤立的、偶發(fā)性的、并對產(chǎn)品質(zhì)量無顯著影響的不合格。
       
        6.7.4.3 內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)天把所有不合格項向?qū)徍私M長通報,審核組長當(dāng)天對不合格項進(jìn)行審查。
       
        審核結(jié)束前,所有的不合格項都應(yīng)得到受審核部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)并簽字,凡證據(jù)確鑿的不合格項,受審核部門負(fù)責(zé)人必須確認(rèn)并簽字,不得強(qiáng)調(diào)客觀理由,拒絕確認(rèn)簽字。
       
        6.8 末次會議
       
        6.8.1 審核結(jié)束后應(yīng)召開末次會議,由審核組全體人員和受審核部門相關(guān)人員參加。會議由審核組長主持,到會人員簽到。
       
        6.8.2 末次會議時間一般不超過1小時。
       
        6.8.3 末次會議的主要內(nèi)容:
       
        a) 重申審核范圍、目的和依據(jù);
       
        b) 審核說明;
       
        c) 宣讀不合格項報告;
       
        d) 提出糾正措施要求;
       
        e) 宣讀審核報告;
       
        f) 領(lǐng)導(dǎo)講話。
       
        6.8.4 末次會議應(yīng)有記錄,并保存。
       
        6.9 審核報告
       
        6.9.1 末次會議結(jié)束一周內(nèi),審核組長應(yīng)向總經(jīng)理和管理者代表提交“內(nèi)部審核報告”(Q/RS1029-06)。
       
        6.9.2 不合格項報告作為審核報告附件,分發(fā)給部門的審核報告只附上與該部門有關(guān)的不合格項報告。
       
        6.9.3 審核報告中有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實施執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。
       
        6.9.4 審核報告中應(yīng)對QMS運行狀況作出評價。
       
        6.10 跟蹤審核
       
        6.10.1 審核組應(yīng)對糾正措施實施情況進(jìn)行跟蹤,及時向管理者代表反映。
       
        糾正措施完成后,內(nèi)審員對糾正措施完成情況進(jìn)行驗證,內(nèi)審員經(jīng)驗證、確認(rèn)措施計劃已完成時,在不合格報告驗證欄中記錄,簽字。
       
        6.10.2 內(nèi)審員經(jīng)證實采取糾正措施是有效的,可向管理者代表建議納入文件。
       
        6.10.3 內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)遺留問題,應(yīng)提出糾正或預(yù)防措施要求。
       
      7、 考核獎懲
       
        7.1 目的
       
        保證內(nèi)審工作順利進(jìn)行,促進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)。
       
        7.2 根據(jù)審核結(jié)果及綜合評價,由審核組提出,建議對受審核部門和人員進(jìn)行考核獎懲。
       
        7.3 對審核合格的部門予以表彰獎勵。
       
        7.4 對存在1個以上嚴(yán)重或10個以上一般不合格項,受審核部門第一次可不考核,但在規(guī)定時間內(nèi)仍未糾正者,進(jìn)行公開批評或經(jīng)濟(jì)處理罰。
       
        7.5 對抵觸、妨礙審核工作順利進(jìn)行的責(zé)任者進(jìn)行批評教育。無效時,匯報總經(jīng)理。
       
      8、 記錄
       
        內(nèi)部審核記錄控制一覽表

      記錄標(biāo)識

      記錄名稱

      收集時間

      收集崗位

      保存期限

      保存地點

      備注

      Q/RS1029-01

      年度質(zhì)量審核計劃

      年底

      公司辦

      二年

      公司辦

       

      Q/RS1029-02

      審核活動計劃表

      年底

      公司辦

      二年

      公司辦

       

      Q/RS1029-03

      檢查表

      內(nèi)審結(jié)束

      公司辦

      二年

      公司辦

       

      Q/RS1029-04

      現(xiàn)場審核記錄表

      內(nèi)審結(jié)束

      公司辦

      二年

      公司辦

       

      Q/RS1029-05

      不合格項報告

      內(nèi)審結(jié)束

      公司辦

      二年

      公司辦

       

      Q/RS1029-06

      內(nèi)部審核報告

      內(nèi)審結(jié)束

      公司辦

      二年

      公司辦

       

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