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      編制內審報告,需要注意這7個項,看看你缺不缺項

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-02-08
      核心提示:編制內審報告需要注意的7個方面1.記錄審核發(fā)現內審員應記錄內部審核發(fā)現的不符合項,包括(但不限于)不符合的事實、不符合的依據


      編制內審報告需要注意的7個方面


      1.記錄審核發(fā)現


      內審員應記錄內部審核發(fā)現的不符合項,包括(但不限于)不符合的事實、不符合的依據、不符合項涉及的部門、過程或活動等。
      如未發(fā)現不符合項,也應保留完整的符合性的內部審核記錄。

      2.內審報告要求
      內部審核末次會議結束后,內部審核組應根據審核發(fā)現,形成的審核結論編寫內部審核報告。
      內部審核報告應清晰簡明,確保各相關方了解內部審核結果。

      3.內部審核報告內容
      a)內部審核目的;
      b)內部審核范圍;
      c)內部審核準則;
      d)內部審核成員及分工;
      e)內部審核日期;
      f)綜述內部審核過程和內部審核發(fā)現;
      g)確定的不符合項及其分布;
      h)改進的建議;
      i)糾正和(或)糾正措施的實施及驗證情況;
      j)內部審核結論;
      k)質量負責人對內部審核結果的確認意見。

      4.內審完成的節(jié)點


      內部審核結束的節(jié)點為:
      完成了內部審核發(fā)現的不符合項整改及跟蹤驗證糾正和(或)糾正措施有效,并發(fā)出內部審核報告。

      5.內審報告的抄送


       質量負責人應按照程序審批內部審核報告,報告給檢驗檢測機構相關管理層,并輸入管理評審。

      6.內審記錄

      內部審核記錄應包含(但不限于):
      1)內部審核方案(計劃)
      2)內部審核記錄(內部審核檢查表)
      3)不符合項報告、糾正和(或)糾正措施報告
      4)內部審核報告

      7.內審記錄保存時間


      所有的內部審核記錄保存時間應不少于6年 
      編輯:songjiajie2010

       
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